街办整改报告范文5篇

时间:2024-06-22 09:22:54 分类:整改报告

整改报告的写作都是需要认真对待的,这样才可以写出优秀的报告,要是对待整改报告的写作都不够认真,那我们的整改效率就会一直停滞不前,85报告网小编今天就为您带来了街办整改报告范文5篇,相信一定会对你有所帮助。

街办整改报告范文5篇

街办整改报告范文篇1

自接到开展全国医药卫生服务价格大检查的通知后,我院领导高度重视,要求各临床及医技科室对本科室的医疗服务收费项目逐项进行自查自纠,并进行深入的剖析,特别对于6月份自查发现的问题进行了专项检查,相关问题已经得到了落实与解决。目前我院严格按照《自贡市医疗服务价格》(试行)收费标准执行,没有发现多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。

但为做到防微杜渐,我院采取了以下措施:

(一)严格执行有关文件要求

组织各临床、医技科室医务人员认真学习和掌握《自贡市医疗服务价格》(试行),所有收费标准一律按二乙以下下调20%的标准执行;坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理,医疗服务价格采用计算机统一划价,各医技、临床科室不得划价,杜绝人为乱划价、乱收费现象。

(二)成立了物价监督领导小组

为更好地规范各项收费,医院专职物价员定期对临床科室、重点环节的物价计量进行监督、检察;同时,为使小组成员了解和掌握有关物价、计量的法律、法规和规定,医院还对小组成员进行了专门的培训。

(三)为增加收费透明度

医院在门诊大厅制作了医疗服务价格公示栏,添置了价格流动显示屏,接受患者监督;医用材料价格一律按规定程序上报物价部门批准后,按规定的加价率加价执行;认真建立健全医疗费用“一日清单”制度,让病人“看明白病,花明白钱”。

(四)规范药品购销和使用工作

1.我院药品采购完全在有相应资质的医药公司采购,并由投资人亲自参与采购,控制了药品购销过程的不正当行为,真正做到所采购的药品货真价实,完全杜绝了药价虚高问题。

2.在药品购销过程中,严格按照四川省卫生厅挂网价格标准执行,并根据国家相关药品降价文件及时调整药品价格。

3.执行《抗菌药物临床应用指导原则》,结合我院抗菌药物应用指南和管理办法,坚持落实临床用药“双十”制度和抗菌药物出入及消耗登记制度,每月将销售量居前10位的抗菌药物进行统计上报,对全院医生开药量进行排名;建立健全临床药师评价病历制度和临床药师查房制度等,每月底药房组织临床药师对门诊、住院处方进行检查,坚决禁止大处方和滥用抗菌药物的现象,做到以制度管事、用制度管人,杜绝滥用抗生素增加病人的经济负担。

4. 严格管理特殊材料的上报和审批。对收费项目除外内容和说明中明确规定的可另外加收的材料费,按规定程序上报审核后,于规定的加价率范围内执行,在未经批准前一律不准自行收费。

5.逐步调整用药结构,提高国产、有效、低价药品的.用药比重,降低进口、高价药品的用药比重,以控制过高的药品费用,减轻了患者的经济负担。

(五)实行单病种最高限价,有效控制各类医药费用

医院专门成立了以院长任组长的单病种限价管理领导小组,制定并印发了《单病种限价管理办法》,组织相关科室根据本科室专业特点,确定了慢性扁桃体炎、骨性关节炎、胆囊结石伴胆囊炎等11种具有代表性的、以现代医疗技术能够达到诊断明确、技术成熟、疗效确切、极少发生并发症(病)的常见病、多发病实行最高限价管理,缩短了患者术前住院时间和平均住院时间,有效地降低了医疗成本,缓解了群众“看病难、看病贵”问题。

(六)加强行政管理和监督。

建立健全投诉接待制度,设立举报箱、意见簿和举报电话,并把处理结果及时通知当事人;财务科、监察室不定期到各科室巡查,并和护理部一起每季度组织各病房护士长进行交叉检查,发现问题及时解决;同时医院下发了《医疗服务乱收费责任追究制度》(试行),对于乱收费的现象,医院将根据此制度追究相关责任科室及人员的责任。

医疗收费工作关系到广大群众的切身利益,我们将进一步加强管理,建立长效工作机制,严格按照《自贡市医疗服务价格》(试行)规定的收费级别计费,有效规范我院的医疗服务收费和药品价格行为,增强价格收费自律意识,杜绝医疗乱收费现象,切实减轻广大患者就医负担,使医疗收费工作健康、有序、规范运行。

街办整改报告范文篇2

按照《遂宁市医疗保障局关于要求对医保经办机构综合检查发现问题进行限期整改的通知》(遂医保发〔2020〕73号)文件要求,县医保局高度重视、成立专班,责任到人、逐一整改,现将整改情况报告如下。

一、关于案卷资料不规范的问题

(一)卷宗归档不规范整改情况。对前期案件资料进行进一步整理、归档;建立案源登记台账、案件合议制度,并规范相应登记和记录;进一步加强人员政策培训,提高案件稽查、处理能力,规范稽查意见书、决定书等行政文书内容、审批、送达等流程,进一步完善新发案件的登记、告知、意见反馈、处理、办结等痕迹资料的规范归档、妥善保存。

(二)外伤审查资料卷宗不规范整改情况。按照《四川省医保局关于印发四川省医疗保障经办政务服务事项清单的通知》(川医保规〔2020〕7号)文件中《异地外伤审核表》,结合实际,增加调查意见、分管领导审签、主要负责人审批等内容,完善外伤审查相关资料。

二、关于稽核处理存在的问题

(一)在市局检查组中发现的部分金额较小时未进行扣款的现象,现已将大英县人民医院违规费用360元以《违规处理决定书》形式发送至医疗机构,在2020年11月该院的申拨款中予以审扣。

(二)已将飞虎寨村卫生室涉嫌使用过期药品的情况通报相关部门;金元乡爱民药业顺顺店违反医保相关规定涉及金额经稽查提出意见、领导审批后直接从该药店申报款中予以审扣,未在其决定书中体现扣款金额,在以后工作中我局将举一反三,加强案件告知、处理、审扣相关工作流程的衔接,形成完整受理、告知、处理、审扣工作资料、规范存档。

(三)对于全省交叉检查中发现的大英县人民医院、大英县回马镇卫生院未进行足额扣款,我局正在进一步处理,目前对大英县人民医院、大英县回马镇卫生院已送达《医疗保险违规处理决定书》(2020)第14号、(2020)第15号,对未足额扣款金额50522.61元、5060.77元进行追回。大英县玉峰中心卫生院经复核后发现违规费用已扣款到位。

(四)市局移交隆盛镇老关滩村卫生室涉嫌线索,我局进一步进行现场核查处理,并责成隆盛中心卫生院严格核查该卫生室相关药品购销存、一般诊疗人次、门诊日志等医保医疗服务行为。

三、关于稽核程序不规范问题的整改情况

我局将进一步规范稽核程序,确保《违规处理意见书》及《处理决定书》中接收人签字及公章双确认,以及在《处理决定书》中具体体现违规内容以及违规金额等项目。我局将严格按照“两定机构”协议规定,对存在暂停的定点医药机构在处理意见中具体体现暂停期限。

四、关于稽核内审工作存在问题的整改情况

加强稽查内审力度,扩大稽查内审范围及内容,内审范围监督各业务股室、各定点医疗机构、定点零售药店,内审覆盖监督执行相关医疗保险政策情况、业务经办的效率成果、执行国家会计制度、财务制度以及财经法纪情况、基金财务核算、基金执行情况、执行内部控制制度情况、执行诊疗和药品目录情况、执行诊疗和药品价格管理等工作开展情况。按照内审监督制度加强对城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险以及各项补充医疗保险监督管理,确保医疗保险各项工作规范运行、健康发展。

五、关于异地手工结算资料审核、管理不规范问题的整改情况

加强工作人员医疗保障政策培训学习,提高业务能力水平,要求审核工作人员务必以严谨、认真、细致工作态度对待每一笔审算,严格按照医保目录范围区分甲、乙、丙类费用;关于报销凭证相关人员的签字原件留存单位财务室。

六、关于生育保险政策执行不到位问题的'整改情况

立即整改,要求参保人员提供产前检查的依据和结果报告。在今后工作中要求未报销津贴人员提供生育期间的请假条。

七、关于职工补充医疗保险、大额补充医疗保险存在问题的整改情况

2020年与保险公司的职工大额补充保险协议已签订,20xx年将与承办保险公司就职工大额补充保险协议条款进行谈判,提高职工大额补充保险保障水平。

八、关于部分应参保人员未参保问题的整改情况

(一)刘书银。该人员于2018年1月去世,其家属在2018年7月才到大英县社会保险事业管理局办理参保终止,我局多划拨其死亡后2018年2月至6月,这5个月医保个人账户费用551.55元,目前,已追回该笔费用。

(二)检查中发现大英县1-6级伤残军人21人、四川齐辉机械制造公司14人、遂宁鹏铧建筑劳务有限公司3人、自主择业军转干6人未参加生育保险。一是因上级财政未划拨自主择业军转干部、伤残军人相关生育保险参保费用,该类人员只参加了职工医疗保险,为保障其个人权益,正积极与退役军人事务局协调。二是通过全市金保系统实现城镇职工医疗保险和生育保险合并征收,单位缴纳比例分别为职工医保7%加生育保险0.5%,合并后单位缴纳比例统一为7.5%,个人缴纳比例2%。

九、关于居民医保门诊统筹业务开展滞后问题的整改情况

2020年我县城乡居民医保普通门诊报销工作,因疫情期间、参保收尾工作有所滞后的影响,导致4月中旬才开通全县的城乡居民医保普通门诊报销业务。20xx年将加强与税务部门的征收工作对接,尽早开通20xx年全县的城乡居民医保普通门诊报销业务,方便参保群众就医购药。

十、关于年度送审金额计算决算错误问题的整改情况

(一)关于住院均次费用的问题,对于超均次费用的医疗机构进行通报,并要求医疗机构加强从业人员政策法规培训,规范医保医疗服务行为,将住院均次费用控制在合理的范围内。

(二)针对大英县君珉医院的应扣未扣的633元,已经在2019年10月审核金额中予以审扣,并要求相关工作人员加强工作责任心,杜绝类似情形的再次发生。

街办整改报告范文篇3

公司领导:

为贯彻落实公司消防安全的指示,将所有消防安全隐患消除在萌芽状态中。我中心全体员工按照《通知》要求,对合生国际家园小区进行全覆盖的消防安全检查。现将此次安全检查的情况报告如下:

一、要求部门从上至下加倍重视消防安全工作

学习公司制定的《消防应急预案》,掌握灭火器和消火栓的使用,按照《消防应急预案名单》牢记各自的安全职责,落实消防安全责任制。在电梯口张贴了温馨提示,做好了客户的消防安全宣传工作,与广大客户一同做好消防安全工作,杜绝火灾的发生。

二、消防安全检查工作。

1、每月与机关事务管理局、环岛派出所一起对环岛商务中心办公区域的防火重点部位,包括各种设备房进行定期的消防治安安全检查,对发现的问题都作了及时整改。

2、安排保安每天巡逻,提醒保洁员注意,一旦发现通道堆放有杂物,立即通知业主清除,保障通道畅通无阻。

3、安排工程部和消防监控室落实专人坚持每天巡检,并着重对楼内的灭火器、消火栓和消防泵等消防设施进行检查。确保灭火器、消火栓完好有效,疏散指示标识及应急照明设施运行正

常。

三、检查中出现的问题

我中心对小区20栋楼,两个地下车库及地下室,消防设备进行检查。消防栓、手报、烟感基本正常。灭火器刚做完年检,检查中出现一些问题。

1、1号楼1层消防栓没水

2、1号楼15层手报未复位

3、消防用水压力不足

我中心将以此次消防安全检查为起点,继续做好消防安全管理工作,努力为业主们营造出安全祥和的工作和生活环境。

合生国际家园物业服务中心

街办整改报告范文篇4

安全大于天,生命重如山。校园安全工作关乎广大师生的生命和财产安全,事关教育改革、发展和稳定的大局,决定亿万家庭的幸福和谐。为做好学校安全稳定工作,维护教育系统良好形象,建设平安校园。学校建立健全各项管理规章制度,强化安全防范措施,分责到人,全面建设校园安全风险防控体系。结合学校实际进行自查工作,现将情况汇报如下:

一、加强领导,强化责任

建立安全工作长效运行机制,成立安全工作领导小组,树立主要责任人是安全工作第一责任人的观念。制定学校岗位目标责任制,明确职责任务,完善安全工作运行机制。

二、建立、健全学校安全管理制度

通过学安——互联网+校园安全风险防控体系的应用,结合学校实际情况,有效建立了事故隐患管理、检查巡查管理、设施设备管理、人员健康管理、食品安全管理、安全评分管理、移动办公管理等制度,有效支持了校园安全风险防控工作全面开展。

三、全员参与,分责到人

采用定时、定点、定人、定标准、定内容、定方法进行日常巡检,并通过手机app进行巡检情况推送。全员参与隐患排查,流程清晰,分责到人。通过学安app和安全防控云平台的使用,将校园安全中的人防、物防、技防等进行有机整合,形成智能联动、物物联动、人人参与的安全工作新模式。

四、强化安全教育

通过安全班班通、智能广播、学安手机app等多途径、多终端实现碎片化时间传播安全知识,营造学校、老师、家长、学生立体化的安全教育氛围。通过安全题库,进行安全测评,根据测评结果反馈出的共性薄弱问题针对性地再教育,有效提高了安全教育的宣传主动性和可操作性。每月进行一次应急演练,通过与广播、监控、手机等进行联动,将预警、分工、引导过程进行任务分解,使用手机进行实时执行与管控。

五、具体自查情况

(一)校舍安全

校舍安全检查的范围是学校教学用房、办公用房、生活用房、厕所、道路、围墙、配电室、实验室、电脑室、仓库、车棚等各项建筑设施。重点检查消防、电路、下水道、安全通道,机房、配电房、围墙、安全器材等。

(二)交通安全

1、学校与周边交通环境

制定出校门口值班制度,规定在学生上下学期间,值班人员佩戴醒目袖章,在路口引导学生有序进出学校。通过与交通部门的沟通,在公路与校门口设置斑马线和警示牌,强化预防措施。

2、校内交通安全措施

学校教职工必须持有执照,且个人车辆手续齐全,并要在规定时间内驾车出入,不得随意进出。

(三)用电安全

严禁私拉、乱接电线电源现场,不得使用大功率电器。每个月对电路进行检查。对老化线路及时通过手机进行隐患上报,进入整改、形成安全台账。

(四)食品安全

严禁变质食品和“三无”食品进入校园;每周不定时对食堂卫生状况进行检查,随时发现问题随时整改。制定和不断完善学校后勤卫生管理制度,学校统一配置消毒柜,强化食堂卫生监督与管理;食堂从业人员,人人均持有健康证、相关从业证上岗。

(五)校园环境卫生安全

定期对校园进行消毒、杀菌,确实做好各类传染疾病的预防工作,防止疫情的发生和蔓延。

(六)实验室安全管理

配备专门管理人员,强化管理员、试验员安全意识。对实验品进行科学管理,统一登记。在实验室重要位置摆放消防器材、防毒器材,并定期对这些安全器材进行检查,对存在安全隐患的消防器材及时更换。

树立“安全无小事,预防为主”的`思想,不断完善工作责任制、责任追究制,明确责任,细致入微。经常性开展校园安全大检查,建立学校、老师、家长、学生立体化的安全教育氛围,提高学生及家长的安全意识,养成安全习惯,催生安全行为。为全面建设校园安全风险防控体系,构建和谐校园、安全校园不懈努力。

街办整改报告范文篇5

根据股份公司审计工作计划的安排,股份公司审计部派出审计组,自__年__月__日至__月__日对__公司__工程建设项目竣工决算情况进行了就地审计,目的是监督、评价建设投资和交付资产的合规合法性、真实准确性和合理效益性,评价工程建设资源利用的经济性、合理性和建设效果。本次审计在__公司领导和有关部门配合下,审计工作基本结束,现将审计情况报告如下:

一、工程概况

(主要包括工程项目的建设地理位置、项目建设的意义、建设时间、建设规模、主要功能、工程主要内容、资金来源及到位情况、设计单位、承建单位、监理单位、批准的初步概算等情况,以及其它需要说明的情况。)

__建设项目是__股份有限公司为了实施__战略,确定在__地区建设的“十五”期间的一项重点建设项目,__项目的建成将促进__地区的资源优势转化为经济优势、产业优势,能有效提高产品附加值,从而增强企业的抗风险能力,提升企业经济效益。

为此,__分公司根据__地区丰富的__资源优势和市场对优质__产品的需求情况,__分公司于__年初提出了建设__项目建设规划,__股份有限公司__年x月以中油计字(__)__号文对该项目建议书进行了批复;__年x月以中油计字(__)__号文对该项目可行性报告进行了批复;同年x月__计字(__)__号文对__项目初步设计进行了批复。__年x月__分公司进行开工前的准备工作,成立了__建设项目项目部,全面负责该项目的建设任务。建设项目于__年x月x日正式开工建设。__年x月x日进行中交,__年x月x日竣工投产。建设工期__天。

该工程主要以__为原料,采用__的先进工艺,工程设计生产能力__吨/年,项目批准总投资为__万元,其中:工程费用__万元,其它费用__万元,预备费__万元,建设期贷款利息__万元,铺底流动资金__万元。建设项目由__勘察设计院承担设计;由__建设公司承担工程施工;由__工程监理公司承担工程建设监理。

项目实际到位资金__万元,资金来源为:自筹资金__万元,银行贷款__万元,中油股份公司拨款__万元。

二、投资完成情况

1、工程投资完成情况

(反映审定的工程总投资及固定资产、流动资产、无形资产、递延资产)

__建设项目批准总投资__万元,竣工决算报审__万元,经竣工决算审计审定项目总投资为__万元。其中交付使用固定资产__万元,流动资产__万元,无形资产__万元,递延资产__万元。项目建成,节余资金__万元。

2、投资概算与实际投资差异分析(分析投资支出偏离设计概算的`主要原因)

3、其他情况(如尾工工程、投资结余、工程收入、投资包干结余等情况)

__建设项目截止审计日__年x月x日,留尾工工程__项,预留尾工工程资金__万元;工程收入__万元(审计意见冲减建设成本__万元);工程结余资金__万元,其中:应付施工单位工程款__万元(全部为质量保证金),应付工程设备款__万元(全部为质量保证金),节余资金__万元。

三、审计发现及审计意见

(根据编制的参考工作底稿,摘要编制,很难穷尽所有情况,仅供参考)

1、竣工决算报表所列资产帐表不符。该工程报审的资产总额应为__万元,其中固定资产投资应为__万元,流动资产投资应为__万元。虚列资产__万元,其中虚列固定资产__万元,少列流动资产__万元。

审计意见:根据__帐的实际发生额填列竣工决算报表。

2、部分项目超出了批准概算的规模和标准。__建设工

程项目批准的设计中建筑物建筑面积为__平方米,实际建筑面积达到__平方米,扩大建筑规模增加投资__万元;__建设项目中心控制室工程装修部分概算投资x万元,实际发生__万元,提高装修标准增加投资__万元;__建设项目中原设计工艺管道和设备保温工程保温材料的选用是岩棉,在实际施工和结算中变更为复合硅酸盐保温材料,此项变更的材料价格提高__元/立方米,增加建设成本__万元;还有部分设备实际发生比批准概算设备数量增加的现象,__建设项目__设备项目批复数量为__台,实际发生__台,增加__台,增加设备费用__万元(主要设备对照分析表);列入计划外项目__项,增加费用__万元(详细见计划外项目明细表)。

审计意见:严格执行批准的设计规模和标准,对计划外的项目从该项目中调出。

3、固定资产帐实不符。

①在实物盘点过程中发现,批准的设计文件及概算、交付使用财产明细表中都包含的esd系统在实物中并不存在,该项投资__万元,经过进一步审查该设备没有用在该项目中,被移到其他项目中,但是费用还是列入该项目建设成本中,固定资产帐面与实物不相符。

②重复核算,虚增建设成本__万元。其中:两台压缩机合计__万元重复核算了两次,使建设成本虚增__万元。

③进口加热炉炉管主材费用__万元重复核算了两次,使建设成本虚增__万元。

审计意见:规范建设成本核算,调整重复核算、虚列的建设成本。建议__单位进一步查明重复核算的原因,视情况做出处理。

4、虚列应付工资__万元。__年,建设单位管理费中列支人员工资__万元,挂应付款—待领工资科目。而__项目管理人员的工资已在原单位发放,年未又在管理费中提取3至12月的工资及三项费用__万元。

审计意见:按规定冲减建设单位管理费用。

5、向施工单位多结算工程款__万元。施工合同在结算中,部分结算未扣除水电费及工程质量款,多计取水电费__万元,工程质量款__万元。

①合同约定水电费在结算中按%和%扣除。工程结算时未扣除,多计__万元。

②合同约定,未达到优良工程,扣减结算3%,工程尚未验收,全额结算工程款,多结__9万元。

审计意见:对多结算的工程款万元,建议由责任人从施工单位追回。关于工程质量扣款,待工程验收评定等级后,据实支付。

6、将不应列入工程建设成本中的生产费用__万元列入

__建设项目建设成本中,具体项目如下:

①__装置维修项目__万元;

②__设备检修工程__万元。

审计意见:将生产费用从建设成本中调出。

7、项目之间成本混淆,反映在__建设项目的成本不真实。__建设项目与该单位同时建设的另外一个建设项目之间费用交叉混淆,例如:两个项目建设过程中共同使用的大型吊装设备的进出场费,按照规定应该进行费用分摊,实际上将全部进出场费都在__项目中进行核算,同时造成两个项目成本核算的不真实。

审计意见:建议对发生成本混淆的两个建设项目的相关成本费用进行清理,按规定摊销大型吊装设备的进出场费,真实反映建设成本。

8、__系统工程的外围配套工程未施工,未签署尾工协议,也未在相关文件中说明,但已结算__万元工程款,造成未干先结,又无约束措施。

审计意见:未干先结的工程款__万元,从施工单位扣回,按程序进行施工,待尾工工程结束后,根据审查结果办理结算。

四、审计评价和建议

(一)审计评价

(从建设程序、竣工决算报表编制、项目部职能发挥、建设工期、投资控制、生产能力、经济技术指标、效益情况等方面进行评价)

1、建设工期:__建设项目计划工期32个月,实际工期32个月,工程按期竣工。

2、截止审计日,__建设项目已全部竣工并于__年x月投入试生产。在运行过程中,工艺指标正常。初步考核结果表明,达到__吨/年生产能力,根据目前市场价格测算,销售价格为__元/每吨,生产成本为__元/每吨,有较大的利润空间,经济效益显著。

3、生产能力:达到了设计要求。

(二)审计建议

(根据审计发现的问题,依据国家法规、内部管理的有关规定,针对审计发现的问题,提出有针对性的、可操作性强的审计建议)

由于实际工作中,很难在一次审计中发现同样多的问题,审计建议应结合实际工作和被审计单位的实际情况提出,在参考模版中不再提出。

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